Регистрационные данные организации
Полное наименование | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу" |
Код по СПЗ: | 03043000697 |
ИНН / КПП: | 0716000795 / 071601001 |
Регион: | Кабардино-Балкарская Республика |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
350 Показать 350 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
14 656 824 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, УЛ ГАГАРИНА, 2А |
Сайт: | http:// |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Реквизиты |
Сумма контракта, руб.
|
---|---|
Номер контракта:
0304300069712000030 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №144 от 07.02.2012, счет-фактуры №0001861 от 26.11.2012 за вывоз ЖБО Дата заключения: 2012-11-29 |
3 111
|
Номер контракта:
0304300069712000134 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №142 от 07.02.2012, счет-фактуры №0001859 от 26.11.2012 за вывоз и утилизацию ТБО Дата заключения: 2012-11-29 |
309
|
Номер контракта:
0304300069713000025 Поставщик: ИП Клешня Алексей Васильевич Предмет: оплата согласно договора №185 от 20.11.2012, счет-фактуры №56 от 20.11.2012 за запчасти Дата заключения: 2012-11-27 |
13 294
|
Номер контракта:
0304300069712000157 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №77 от 07.02.2012, счет-фактуры №01521 от 19.11.2012 за охрану Дата заключения: 2012-11-27 |
2 100
|
Номер контракта:
0304300069712000133 Поставщик: ООО "Дезинфекция" Предмет: оплата согласно договора №169 от 31.01.2012, счет №3454 от 22.11.2012 за дератизацию Дата заключения: 2012-11-26 |
1 541
|
Номер контракта:
0304300069713000023 Поставщик: ИП Гавриш Александр Владимирович Предмет: оплата согласно договора №2 от 19.11.2012, счет-фактуры №01258 от 19.11.2012 за канц. товары Дата заключения: 2012-11-23 |
2 147
|
Номер контракта:
0304300069713000024 Поставщик: ИП Андреева Татьяна Родионовна Предмет: оплата согласно договора №474 от 19.11.2012, счет-фактуры №474 от 19.11.2012 за хозяйственные товары Дата заключения: 2012-11-23 |
2 000
|
Номер контракта:
0304300069712000031 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактуры №1753/7368 от 19.11.2012 за стоки Дата заключения: 2012-11-22 |
53
|
Номер контракта:
0304300069712000032 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 19.11.2012, счет-фактуры №1753/7367 от 19.11.2012 за воду Дата заключения: 2012-11-20 |
406
|
Номер контракта:
0304300069713000022 Поставщик: ИП Сердечный И.Г. Предмет: оплата согласно договора №1 от 14.11.2012, счет-фактура №12 от 14.11.2012 за траву газонную Дата заключения: 2012-11-16 |
25 000
|
Номер контракта:
0304300069712000054 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №15-6-3727/12К от 07.02.2012, счет-фактура №15-25691 от 31.10.2012 за газ Дата заключения: 2012-11-16 |
1 926
|
Номер контракта:
0304300069712000053 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152 от 15.11.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-11-16 |
4 290
|
Номер контракта:
0304300069712000051 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152/1 от 15.11.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-11-16 |
142
|
Номер контракта:
0304300069712000132 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №0227/09П-ТО от 25.04.2012, счет-фактура №1414 от 13.11.2012 за тех. обслуж. газ. оборуд. Дата заключения: 2012-11-16 |
2 253
|
Номер контракта:
0304300069712000156 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №77 от 07.02.2012, счет-фактура №01347 от 17.10.2012 за охрану Дата заключения: 2012-11-14 |
2 100
|
Номер контракта:
0304300069712000041 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599-Б2 от 06.02.2012, счет-фактура №44100023197/0404-0415 от 31.10.2012 за связь Дата заключения: 2012-11-12 |
45
|
Номер контракта:
0304300069712000044 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599 от 06.02.2012, счет-фактура №4410001239001/0404-0415 от 31.10.2012 за связь Дата заключения: 2012-11-12 |
13
|
Номер контракта:
0304300069712000055 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №144 от 07.02.2012, счет-фактуры №0001665 от 23.10.2012 за вывоз ЖБО Дата заключения: 2012-11-08 |
3 111
|
Номер контракта:
0304300069712000060 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/6859 от 18.10.2012 за воду Дата заключения: 2012-10-22 |
406
|
Номер контракта:
0304300069712000057 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/6860 от 18.10.2012 за стоки Дата заключения: 2012-10-22 |
64
|
Номер контракта:
0304300069712000130 Поставщик: ООО "Дезинфекция" Предмет: оплата согласно договора №169 от 31.01.2012, счет №3155 от 18.10.2012 за дезинфекцию Дата заключения: 2012-10-22 |
1 541
|
Номер контракта:
0304300069712000064 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет №152 от 12.10.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-10-18 |
4 340
|
Номер контракта:
0304300069712000066 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №15-6-3727/12К от 07.02.2012, счет-фактуры №15-23568 от 30.09.2012 за газ Дата заключения: 2012-10-11 |
1 101
|
Номер контракта:
0304300069712000065 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №144 от 07.02.2012, счет-фактуры №0001523 от 01.10.2012 за вывоз ЖБО Дата заключения: 2012-10-11 |
3 111
|
Номер контракта:
0304300069713000028 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: Газ Дата заключения: 2012-10-10 |
94 967
|