Регистрационные данные организации
Полное наименование | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу" |
Код по СПЗ: | 03043000697 |
ИНН / КПП: | 0716000795 / 071601001 |
Регион: | Кабардино-Балкарская Республика |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
350 Показать 350 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
14 656 824 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, УЛ ГАГАРИНА, 2А |
Сайт: | http:// |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Реквизиты |
Сумма контракта, руб.
|
---|---|
Номер контракта:
0304300069712000061 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599-И от 06.02.2012, счет-фактура №44100013233/0404-0415 от 31.10.2012 за интернет Дата заключения: 2012-12-20 |
1 173
|
Номер контракта:
0304300069712000063 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599-И от 06.02.2012, счет-фактура №44100014752/0404-0415 от 30.11.2012 за интернет Дата заключения: 2012-12-20 |
1 180
|
Номер контракта:
0304300069712000062 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599-И от 06.02.2012, счет №599-И/0404-0415-599-И от 14.12.2012 за интернет Дата заключения: 2012-12-20 |
1 180
|
Номер контракта:
0304300069712000040 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №144 от 07.02.2012, счет-фактуры №0002143 от 17.12.2012 за вывоз ЖБО Дата заключения: 2012-12-20 |
3 111
|
Номер контракта:
0304300069712000039 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №15-6-3727/12 от 07.02.2012, счет-фактуры №15-5744 от 19.12.2012 за газ Дата заключения: 2012-12-20 |
31 787
|
Номер контракта:
0304300069712000038 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №15-6-3727/12К от 07.02.2012, счет-фактуры №15-5744 от 19.12.2012 за газ Дата заключения: 2012-12-20 |
43 763
|
Номер контракта:
0304300069712000136 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №142 от 07.02.2012, счет-фактуры №0002142 от 17.12.2012 за вывоз и утилизацию ТБО Дата заключения: 2012-12-20 |
309
|
Номер контракта:
0304300069712000137 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №142 от 07.02.2012, счет-фактуры №0001703 от 30.10.2012 за вывоз и утилизацию ТБО Дата заключения: 2012-12-20 |
1 236
|
Номер контракта:
0304300069712000161 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №01366 от 17.10.2012 за охрану Дата заключения: 2012-12-20 |
7 140
|
Номер контракта:
0304300069712000162 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №01683 от 12.12.2012 за охрану Дата заключения: 2012-12-20 |
3 570
|
Номер контракта:
0304300069712000160 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №77 от 07.02.2012, счет-фактуры №01663 от 12.12.2012 за охрану Дата заключения: 2012-12-19 |
2 100
|
Номер контракта:
0304300069712000042 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №15-6-3727/12К от 07.02.2012, счет-фактура №15-29247 от 30.11.2012 за газ Дата заключения: 2012-12-17 |
22 380
|
Номер контракта:
0304300069712000050 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599 от 06.02.2012, счет №599/0404-0415/599 от 10.12.2012 за связь Дата заключения: 2012-12-13 |
789
|
Номер контракта:
0304300069712000052 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599-Б2 от 06.02.2012, счет №599-Б2/0404-0415/599-Б2 от 10.12.2012 за связь Дата заключения: 2012-12-13 |
311
|
Номер контракта:
0304300069712000045 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152 от 13.12.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-12-13 |
3 218
|
Номер контракта:
0304300069712000043 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152/1 от 13.12.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-12-13 |
125
|
Номер контракта:
0304300069712000046 Поставщик: "Прохладный теплоэнерго " Предмет: оплата согласно договора №642 от 10.02.2012, счет-фактура №2525 от 11.12.2012 за тепл энерг Дата заключения: 2012-12-11 |
66 601
|
Номер контракта:
0304300069712000049 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/7672 от 06.12.2012 за воду Дата заключения: 2012-12-07 |
625
|
Номер контракта:
0304300069712000048 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/7673 от 06.12.2012 за стоки Дата заключения: 2012-12-07 |
21
|
Номер контракта:
0304300069712000135 Поставщик: ООО "Дезинфекция" Предмет: оплата согласно договора №169 от 31.01.2012, счет №3563 от 04.12.2012 за дератизацию Дата заключения: 2012-12-07 |
1 541
|
Номер контракта:
0304300069712000047 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599-Б2 от 06.02.2012, счет-фактура №44100026274/0404-0415 от 30.11.2012 за связь Дата заключения: 2012-12-06 |
74
|
Номер контракта:
0304300069712000010 Поставщик: "Кабардино-Балкарский филиал ОАО "ЮТК" Предмет: оплата согласно договора №599 от 06.02.2012, счет-фактура №4410001349501/0404-0415 от 30.11.2012 за связь Дата заключения: 2012-12-06 |
0
|
Номер контракта:
0304300069712000029 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №642 от 10.02.2012, счет-фактура №2191 от 30.11.2012 за тепл энерг Дата заключения: 2012-12-06 |
18 084
|
Номер контракта:
0304300069712000158 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №01541 от 19.11.2012 за охрану Дата заключения: 2012-12-05 |
3 570
|
Номер контракта:
0304300069712000159 Поставщик: МУЗ "Городская больница городского округа Прохладный КБР" Предмет: Оплата согласно договора №71 от 27.11.2012, счет-фактура №00000291 от 27.11.2012 за медосмотр л/сч 20046Б90311 КИОС 8000 Дата заключения: 2012-12-05 |
12 290
|