Регистрационные данные организации
Полное наименование | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу" |
Код по СПЗ: | 03043000697 |
ИНН / КПП: | 0716000795 / 071601001 |
Регион: | Кабардино-Балкарская Республика |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
350 Показать 350 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
14 656 824 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, УЛ ГАГАРИНА, 2А |
Сайт: | http:// |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Реквизиты |
Сумма контракта, руб.
|
---|---|
Номер контракта:
0304300069712000025 Поставщик: "Кабардино-Балкарский филиал ОАО "ЮТК" Предмет: оплата согласно договора №599 от 06.02.2012, счет-фактура №44100009442/0404-0415 от 31.07.2012 за связь Дата заключения: 2012-08-09 |
1 719
|
Номер контракта:
0304300069712000026 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599-Б2 от 06.02.2012, счет-фактура №44100014945/0404-0415 от 31.07.2012 за связь Дата заключения: 2012-08-09 |
11
|
Номер контракта:
0304300069712000033 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599-И от 06.02.2012, счет-фактура №44100008772/0404-0415 от 31.07.2012 за связь Дата заключения: 2012-08-09 |
1 180
|
Номер контракта:
0304300069713000009 Поставщик: "Хасми" Предмет: оплата согласно договора №84 от 25.01.2012, счет-фактуры №1116 от 31.07.2012 за бензин Дата заключения: 2012-08-08 |
18 864
|
Номер контракта:
0304300069712000077 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №144 от 07.02.2012, счет-фактуры №1057 от 24.07.2012 за вывоз ЖБО Дата заключения: 2012-08-01 |
3 111
|
Номер контракта:
0304300069712000126 Поставщик: ООО "Дезинфекция" Предмет: оплата согласно договора №169 от 31.01.2012, счет №2138 от 20.07.2012 за дератизацию Дата заключения: 2012-07-26 |
1 541
|
Номер контракта:
0304300069712000078 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/4618 от 18.07.2012 за стоки Дата заключения: 2012-07-25 |
10
|
Номер контракта:
0304300069712000079 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/4617 от 18.07.2012 за воду Дата заключения: 2012-07-23 |
2 204
|
Номер контракта:
0304300069712000080 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет №152 от 17.07.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-07-18 |
2 087
|
Номер контракта:
0304300069712000150 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №77 от 07.02.2012, счет-фактура №906 от 17.07.2012 за охрану Дата заключения: 2012-07-18 |
2 100
|
Номер контракта:
0304300069712000081 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №15-6-3727/12К от 07.02.2012, счет-фактура №15-182/6 от 30.06.2012 за газ Дата заключения: 2012-07-16 |
1 316
|
Номер контракта:
0304300069713000020 Поставщик: "СК Ремонтник-1" Предмет: оплата согласно договора №246 от 06.07.2012, счет-фактура №652 от 06.07.2012 за мячи волейбольные Дата заключения: 2012-07-13 |
5 000
|
Номер контракта:
0304300069713000016 Поставщик: "СК Ремонтник-1" Предмет: оплата согласно договора №245 от 06.07.2012, счет-фактура №653 от 06.07.2012 за мячи футбольные Дата заключения: 2012-07-11 |
17 020
|
Номер контракта:
0304300069712000021 Поставщик: "Кабардино-Балкарский филиал ОАО "ЮТК" Предмет: оплата согласно договора №599 от 06.02.2012, счет-фактура №44100008211/0404-0415 от 30.06.2012 за связь Дата заключения: 2012-07-10 |
1 675
|
Номер контракта:
0304300069712000024 Поставщик: "Кабардино-Балкарский филиал ОАО "ЮТК" Предмет: оплата согласно договора №599-И от 06.02.2012, счет-фактура №44100007365/0404-0415от 30.06.2012 за интернет Дата заключения: 2012-07-10 |
1 180
|
Номер контракта:
0304300069712000023 Поставщик: "Кабардино-Балкарский филиал ОАО "ЮТК" Предмет: оплата согласно договора №599-Б2 от 06.02.2012, счет-фактура №44100013056/0404-0415 от 30.06.2012 за связь Дата заключения: 2012-07-10 |
3
|
Номер контракта:
0304300069713000008 Поставщик: "Хасми" Предмет: оплата согласно договора №84 от 25.01.2012, счет-фактуры №899 от 30.06.2012 за бензин Дата заключения: 2012-07-06 |
14 712
|
Номер контракта:
0304300069712000082 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №144 от 07.02.2012, счет-фактуры №806 от 26.06.2012 за вывоз ЖБО Дата заключения: 2012-07-06 |
3 111
|
Номер контракта:
0304300069712000125 Поставщик: ООО "Дезинфекция" Предмет: оплата согласно договора №169 от 31.01.2012, счета №1871 от 22.06.2012 за дератизацию Дата заключения: 2012-06-27 |
1 541
|
Номер контракта:
0304300069712000124 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №142 от 07.02.2012, счет-фактура №0000797 от 20.06.2012 за вывоз ТБО Дата заключения: 2012-06-26 |
276
|
Номер контракта:
0304300069712000148 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №00759 от 18.06.2012 за охрану Дата заключения: 2012-06-26 |
3 570
|
Номер контракта:
0304300069712000149 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №77 от 07.02.2012, счет-фактура №00739 от 18.06.2012 за охрану Дата заключения: 2012-06-26 |
2 100
|
Номер контракта:
0304300069712000084 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/3961 от 19.06.2012 за стоки Дата заключения: 2012-06-21 |
39
|
Номер контракта:
0304300069712000083 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/3960 от 19.06.2012 за воду Дата заключения: 2012-06-21 |
2 120
|
Номер контракта:
0304300069712000086 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152 от 14.06.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-06-19 |
2 876
|