Сведения о контракте
Номер контракта: | 0346300005011000129 |
Сумма контракта: | 65 763.90 RUB |
Регион: | Липецкая область |
Способ размещения заказа: | Запрос котировок |
Дата проведения аукциона: | 2011-08-17 |
Дата заключения контракта: | 2011-08-29 |
Дата публикации: | 2011-09-01 |
Срок исполнения контракта: | 10-2011 |
Федеральный закон: | 94-ФЗ |
Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
Наименование заказчика: | Государственное учреждение здравоохранения "Лебедянская центральная районная больница" |
ИНН / КПП : | 4811003070 / 481101001 |
Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 6199 |
Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 16 |
Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 3 032 997 042 RUB |
Сумма контрактов (223-ФЗ): | 3 231 212 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Светильник ЛПО 01-2*36(40) "Люкс
|
3150000
|
Штука
|
337.93
|
100
|
33 793.00
|
2
|
Стартер 220В. СК 220-240V (4-80 W) Phoenix
|
3150000
|
Штука
|
3.55
|
200
|
710.00
|
3
|
Свет. ЛВО 418 595 NC опал. рассеив. ЭПРА/Леванто 418 В07 HF ECO
|
3150000
|
Штука
|
908.45
|
10
|
9 084.50
|
4
|
Лампа люм. L18W/765 G 13 дневного цв. OSRAM смол.
|
3150000
|
Штука
|
22.50
|
100
|
2 250.00
|
5
|
Лампа люм. L36W/765 G 13 дневного цв. OSRAM смол.
|
3150000
|
Штука
|
29.24
|
200
|
5 848.00
|
6
|
Свет-НПО 22-100-220 берет мол.
|
3150000
|
Штука
|
145.90
|
10
|
1 459.00
|
7
|
Светильник НСО 17-150-301 Люцетта ПС279 (НБ117)
|
3150000
|
Штука
|
221.07
|
10
|
2 210.70
|
8
|
Провод ПУГНП /ПБППГ 2*1,5 Б (м)
|
3150000
|
Штука
|
12.68
|
60
|
760.80
|
9
|
Кабель-канал 15*10 ЭЛЕКОР (дл.2м) ИЭК
|
3150000
|
Штука
|
9.39
|
60
|
563.40
|
10
|
Свет. ЛПО 418 635 NC опал. рассеив. Эпра/Леванто 418 А 40 HF ECO
|
3150000
|
Штука
|
908.45
|
10
|
9 084.50
|
Информация о поставщике:
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
---|---|---|---|---|
1
|
7713688960
|
482443001
|
Статья бюджета:
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
---|---|---|---|
1
|
09017164709900001340
|
10.2011
|
65763,9
|
Комментарии: